Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 312025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  67,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202548 28.4.2025 zapožičanie vyvážačky na zber konárov v dátume 7.4.2025 - 28.4.2025 Marián Naď 40827135  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202549 28.4.2025 Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... Marián Naď 40827135  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202550 28.4.2025 objednávka materiálu na kosačky Gestor H, s.r.o 36337501  507,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202551 30.4.2025 plakety 2ks SABE, spol. s r.o. 00552500  25,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202552 30.4.2025 objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  946,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202553 6.5.2025 objednávka - MOP LEIFHEIT sada combi Alza.sk s.r.o. 36562939  32,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/121 6.5.2025 mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 Gestor H, s.r.o. 36337501  507,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/122 6.5.2025 security managm.and control-OcU 4/25,122/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/123 6.5.2025 záloha dát - OcU 4/25, 123/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/124 6.5.2025 vývoz bio.odpadu- orez stromov, 124/25 Marián Naď 40827135  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/125 6.5.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 125/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/126 6.5.2025 voda OcU - od 8.2.-15.4.25, 126/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  29,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/127 6.5.2025 voda TJ - od 8.2.-15.4.25, 127/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/128 6.5.2025 voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 8.2.-15.4.25, 128/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  270,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/129 6.5.2025 voda bytovky A,B,C - od 8.2.-15.4.25, 129/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  580,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/130 6.5.2025 voda FARA - od 8.2.-15.4.25, 130/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/131 6.5.2025 voda MĽK - od 8.2.-15.4.25, 131/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/132 6.5.2025 e-kupóny 5 2025, 132/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  946,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/133 6.5.2025 elektrika byt ZŠ - 5/25, 133/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Nastavenia cookies