Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 312/2025 7.11.2025 security managm.and control-OcU 9/25,312/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 313/2025 7.11.2025 výmena regulátora na plyn.zar.-OcU,345,15/25 REGAS, s.r.o. 46350314  345,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 314//2025 7.11.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 314/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 315/2025 7.11.2025 e-kupóny 11 2025, 315/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  827,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 316/2025 7.11.2025 kybern.bezpečnosť 10/25, 316/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 317/2025 7.11.2025 vykon osob.údaj 11/25, 317/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 318/2025 7.11.2025 záloha dát - OcU 10/25, 318/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 319/2025 7.11.2025 zber a preprava VŽP 9/25, 319/25 ALATERE s.r.o. 47158166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 320/2025 7.11.2025 jubilanti - pohostenie, 320/25 Z & J SK s.r.o. 50040235  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 321/2025 7.11.2025 telefón OcU 10/25, 321/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  39,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 322/2025 7.11.2025 elektrika byt ZŠ 10/2025, 297/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 323/2025 7.11.2025 zál.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 494,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 324/2025 7.11.2025 zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  224,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 325/2025 7.11.2025 odvoz odp.-6.10.-104ks,20.10.-106ks, 325/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  421,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 326/2025 7.11.2025 voda OcU - od 16.4.-21.10.25, 326/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  72,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 327/2025 7.11.2025 voda bytovky A,B,C - od 16.4.-21.10.25, 327/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1 695,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 328/2025 7.11.2025 voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 16.4.-21.10.25, 328/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  661,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 329/2025 7.11.2025 voda DS - od 17.4.-22.10.25, 329/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  29,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 330/2025 7.11.2025 voda Fitnes - od 17.4.-22.10.25, 330/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  10,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4008/2025 7.11.2025 poistné deti MŠ, 4008/25 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700  21,60 EUR 
Nastavenia cookies