Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 342/2025 17.12.2025 vykon osob.údaj 12/25, 342/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 343/2025 17.12.2025 záloha dát - OcU 11/25, 343/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 344/2025 17.12.2025 zber a preprava VŽP 11/25, 344/25 ALATERE s.r.o. 47158166  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 345/2025 17.12.2025 security managm.and control-OcU 11/25, 345/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 348/2025 17.12.2025 prehl.hasiac.zariad.MŠ a ŠJ,348/25 PYROSERVIS a.s. 30813905  66,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 349/2025 17.12.2025 prehl.hasiac.zariad.byt A, 349/25 PYROSERVIS a.s. 30813905  47,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 350/2025 17.12.2025 prehl.hasiac.zariad.byt B, 350/25 PYROSERVIS a.s. 30813905  85,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 351/2025 17.12.2025 prehl.hasiac.zariad.byt C, 351/25 PYROSERVIS a.s. 30813905  128,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 358/2025 17.12.2025 detské uteráky pre deti MŠ, 358/25 NOMIland, s.r.o. 36174319  48,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 362/2025 17.12.2025 strav.lístky MŠ,ŠJ 2025, 362/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  85,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 363/2025 17.12.2025 Všielka pre deti MŠ, 363/25 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  21,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 365/2025 17.12.2025 vyúčt.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  346,62 EUR 
Detail Zmluva - 40/2025 17.12.2025 ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ č.... Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156 424   
Detail Objednávka vyšlá 2025109 19.12.2025 nálepky na smetné nádoby T-Štúdio 34120866  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2025110 9.1.2026 stravné Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  771,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 346/2025 9.1.2026 zál.Elek.12/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 653,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 347/2025 9.1.2026 zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  239,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 352/2025 9.1.2026 odvoz odp.-3.11. a 18.11.-217ks, 352/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  429,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 353/2025 9.1.2026 zneškod. odpadu + doprava, 353/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  363,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 354/2025 9.1.2026 kybern.bezpečnosť 11/25, 354/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Nastavenia cookies