Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/219 2.8.2024 doprava mat. pre PO, 219/24 FIRE system 44543697  17,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/220 2.8.2024 tonery OcU, 220/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  43,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202436 2.8.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/221 2.8.2024 security managm.and control-OcU 7/24, 221/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/222 2.8.2024 e-kupóny OcU, 222/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  812,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/223 2.8.2024 zálohovanie dát 7/24, 223/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  19,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/224 2.8.2024 kybernetická bezpečnosť 7/24 ,224/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/225 2.8.2024 odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  716,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/226 2.8.2024 vykon osob.údaj 8/24, 226/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/227 2.8.2024 zál.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 462,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/228 2.8.2024 zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 Pow-en,a.s. 43860125  221,41 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 12/2024 31.7.2024 Zmluva číslo A/228/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Dana Pastorková 20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 1101/2024 25.7.2024 Zmluva číslo B/154/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Jarmila Šturcová   20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202435 11.7.2024 materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie FIRE system 44543697  1 151,70 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 11/2024 10.7.2024 Zmluva číslo A/99/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Adela Hriadelová 10,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcová 16/2024 9.7.2024 Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 59215/2024 Tatranská mliekareň a.s. 31654363   
Detail Faktúra došlá 2024/207 9.7.2024 knihy pre ZŠ z dot., 207/24 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 202132024  127,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/208 9.7.2024 knihy pre ZŠ - 1.ročník, 208/24 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922  36,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/209 9.7.2024 oprava plyn.spotrebičov - OcU, 209/24 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  209,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 482024 9.7.2024 potraviny pre školskú jedáleň Alena Vaculová SLOVEX 37170040  167,52 EUR 
Nastavenia cookies