Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/10031 21.10.2024 školenie - financ. MŠ,ZŠ,ŠK,ŠJ od r. 2025 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10030 21.10.2024 školenie - poskyt.dotáciií a fin.prostriedkov Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10029 7.10.2024 školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10029 14.10.2024 školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10028 30.9.2024 školenie - mzdová účtov. - povinnosti IV.Q r.2024 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10027 16.9.2024 školenie - rozpočet obcí Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10026 16.9.2024 školenie - odmeň.zamest.vo ver.správe Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10025 16.9.2024 školenie - majetku, 10 025 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10024 4.9.2024 školenie - školenie odpad.hospod., 10 024 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10023 13.8.2024 prac.stretnutie štatutárov, 10 023/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10022 13.8.2024 školenie zamestnancov obci, 10 022/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10021 13.8.2024 školenie - školenie miestne dane a popl., 10 021 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10020 10.6.2024 školenie - účtov.a rozpočt.v ŠJ, 10 020 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/100 8.4.2024 kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 OcU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  30,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/01 16.1.2024 oprava obecného rozhlasu, 1/24 ELMIKO 43407455  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024//71 18.3.2024 balíček zborovňa ZŠ 3-12/24, 71/24 KOMENSKY,s.r.o. 43908977  51,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202324 11.1.2024 objednávka kreditu 1/2024 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  836,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202323 28.11.2023 plakety s gravírovaním SABE, spol. s r.o. 00552500  18,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202322 20.11.2023 objednávka kreditu 12/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 052,40 EUR 
Nastavenia cookies