Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/401 13.1.2025 tonery OcU, 401/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  41,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4009 11.12.2024 úraz. poistenie - deti MŠ, 4009/24 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700   
Detail Faktúra došlá 2024/4008 11.12.2024 úraz. poistenie - deti ZŠ, 4008/24 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700  22,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4007 9.12.2024 poistenie DHZ, 4007/24 UNION Poisťovňa 31322051  88,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4006 20.9.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4005 20.9.2024 poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4004 17.6.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 3Q, 4004/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4003 17.6.2024 poistenie majetku OcU 3Q, 4003/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4002 18.3.2024 poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4001 18.3.2024 poistenie majetku OcU 2Q, 4001/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4000 11.3.2024 poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/24 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  95,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/400 13.1.2025 vyúčt.Elek.1-12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fit,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  175,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/40 19.2.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  104,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4 16.1.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2024, 4/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  106,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/399 13.1.2025 telefón OcU 12 2024, 399/24 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/398 13.1.2025 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 398/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/397 13.1.2025 prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/396 13.1.2025 právne služby - 4.štvrťrok 2024 ,396/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/395 13.1.2025 zber a preprava VŽP, 395/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  18,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/394 13.1.2025 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  585,67 EUR 
Nastavenia cookies