Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/165 3.6.2025 vykon osob.údaj 6/25, 165/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/191 8.7.2024 vykon osob.údaj 7/24, 191/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/224 11.8.2025 vykon osob.údaj 7/25, 224/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 367/2025 9.1.2026 vykon osob.údaj 7/25, 367/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/248 3.9.2025 vykon osob.údaj 8-9/25, 248/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/226 2.8.2024 vykon osob.údaj 8/24, 226/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/246 4.9.2024 vykon osob.údaj 9/24, 246/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/44 26.2.2025 vykon.odbor.prehliadky na plyn.zar.-OcU,44/25 Rabara Peter 32843470  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202510102 21.11.2025 vykonanie prehliadky PC v budove ZŠ Vaďovce. COMTEC, s.r.o. 36323951  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 20247201 11.12.2024 výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU REPROGAS s.r.o. 36347051   
Detail Faktúra došlá 2024/377 11.12.2024 výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU, 377 Reprogas s.r.o. 36347051  1 060,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202467 18.11.2024 výmena plynových spotrebičov v kanceláriách Obecného úradu Vaďovce REPROGAS s.r.o. 36347051  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202620 4.3.2026 výmena počítača a prenos dát COMTEC, s.r.o. 36323951   
Detail Faktúra došlá 313/2025 7.11.2025 výmena regulátora na plyn.zar.-OcU,345,15/25 REGAS, s.r.o. 46350314  345,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202596 20.10.2025 výmena regulátora plynu v regulačnej skini becného úradu Vaďovce REGAS,s.r.o. 46350314  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202530 24.2.2025 výmena riadiacej jednotky na bytovke 342/4 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  249,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/426 9.10.2026 výmena súčiastky za certifikovanú- plyn.kotol - bytovka A byt č.7 Jakub Adamčík 53634306  120,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 541 23.12.2023 vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 ITSEN, s.r.o. 47099020  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/207 8.6.2026 vyprac.kyber.bezp.podľa zák.č.69/2018 ITSEN, s.r.o. 47099020  910,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/108 22.4.2024 vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 Bc. Patrícia Lapošová 54485461  120,00 EUR 
Nastavenia cookies