Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202616 | 24.2.2026 | kancelárske potreby - OcÚ | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202682 | 28.9.2026 | kancelársky materiál na voľby | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/202 | 8.6.2026 | kanc.potreby - OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/401 | 9.10.2026 | kanc.potreby - OcU, MŠ | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/63 | 4.3.2026 | kanc.potreby OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202672 | 26.8.2026 | objednávka kancelárskych potrieb - OcÚ Vaďovce | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 64,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202643 | 11.5.2026 | objednávka - papier | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/345 | 16.9.2026 | kanc.potreby - OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 64,02 EUR |
| Detail | Zmluva Komisionárska | 25/2012 | 2.5.2012 | Komisionárska zmluva - stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/339 | 16.9.2026 | toner MŠ - všetky farby | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 72,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202669 | 26.8.2026 | tonery do MŠ | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/45 | 26.2.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 245,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/90 | 11.3.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202611 | 9.2.2026 | edukačné predmety - MŠ Vaďovce | LERNI, s.r.o. | 47802278 | 0,00 |
| Detail | Zmluva o nájme lesných pozemkov | 16/2023 | 3.10.2023 | Zmluva o nájme lesných pozemkov 15/07/Nn/2023 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 50 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025011 | 15.10.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2025, 2025011 | Lesy SR,š.p. | 36038351-01 | 5 024,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025012 | 15.10.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2025, 2025012 | Lesy SR,š.p. | 36038351-01 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202432 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 227,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/204 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 204/24 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 227,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 311/23 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 125,40 EUR |

Slovak
English
