Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202559 26.5.2025 objednávka smetných nádob FEREX, s.r.o. 17682258  574,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22022 1.7.2022 Smetná nádoba 120 l FEREX čierna Ferex, s.r.o. 17682258  826,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/198 7.7.2025 plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 FEREX,s.r.o. 17682258  574,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202423 3.6.2024 materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie FIRE system 44543697  1 072,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/163 10.6.2024 materiál pre PO z dotácie, 163/24 FIRE system 44543697  1 048,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/164 10.6.2024 doprava mat. pre PO, 164/24 FIRE system 44543697  23,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202435 11.7.2024 materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie FIRE system 44543697  1 151,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/218 2.8.2024 materiál pre PO z dotácie, 218/24 FIRE system 44543697  1 133,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/219 2.8.2024 doprava mat. pre PO, 219/24 FIRE system 44543697  17,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202570 27.6.2025 objednávka hasičského vybavenia FIRE system 44543697  800,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202571 27.6.2025 objednávka hasičského vybavenia FIRE system 44543697  1 047,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/189 3.7.2025 doprava - pre DHZ Vaďovce, 189/25 FIRE system 44543697  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/190 3.7.2025 mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 FIRE system 44543697  3 000,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/138 15.5.2024 materiál pre PO z dotácie, 138/24 FIRE system 44543697  991,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/139 15.5.2024 doprava mat. pre PO, 139/24 FIRE system 44543697  8,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202417 7.5.2024 materiál pre DHZ Vaďovce FIRE system 44543697  991,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202418 7.5.2024 doprava pre materiál pre DHZ Vaďovce FIRE system 44543697  8,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 602024 20.9.2024 regále pre školskú jedáleň FISTAR s.r.o. 11836547  166,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202317 18.10.2023 objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 435 24.10.2023 Bálešové hody - Borovienka, 435/23 Folkórny súbor LUSK Krakovany 37990161  800,00 EUR 
Nastavenia cookies