Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 558 11.1.2024 vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -746,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 559 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -5,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 560 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.B , 560/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  19,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202514 13.1.2025 objednávka papier a šanóny SMART LOG s.r.o. 52 098 699  87,25 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 6/2022 31.3.2022 Mandátna zmluva č. 1200102022 CEVEO, s.r.o. 52029409   
Detail Zmluva Príkazná 10/2022 4.5.2022 Príkazná zmluva č. 300332022 CEVEO, s.r.o. 52029409   
Detail Zmluva - 2/2021 12.1.2021 Zmluva o poskytnutí služby Houston, s.r.o. 52142281   
Detail Objednávka vyšlá 2023141 14.10.2023 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 436 27.10.2023 lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  124,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012 23.12.2023 poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  0,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 4013 23.12.2023 poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 52329763  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 540 23.12.2023 stolové kalendáre, 540/23 OLYMP ERBY s.r.o. 52365921  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 434 24.10.2023 koterec pre psov, 434/23 Eurostal Justyna Czaja 523990118  460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 280/2025 15.10.2025 realizácia person.auditu, 280/2025 Ing. Libuša Habánková - HR prakticky 52435539  300,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 21/2021 18.10.2021 Zmluva o dielo č. 29/2021 Gaidoš realizácia striech s.r.o. 52461475   
Detail Zmluva - 31/2023 19.12.2023 Zmluva č. 72901239 na základe spoločného VO na poistenie a RD. MAVA SERVIS, s.r.o. 52472612   
Detail Faktúra došlá 2026/251 17.6.2026 realizácia činnosti PZS MYPRO s.r.o. 52531431  246,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/166 3.6.2025 realizácia činnosti PZS, 166/25 MYPRO s.r.o. 52531431  259,78 EUR 
Detail Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami 16/2025 3.6.2025 Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami MYPRO s.r.o. 52531431  246,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/79 26.3.2024 real.činnosti PZS, 79/24 MYPRO s.r.o. 52531431  253,44 EUR 
Nastavenia cookies