Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202467 18.11.2024 výmena plynových spotrebičov v kanceláriách Obecného úradu Vaďovce REPROGAS s.r.o. 36347051  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 20246701 18.11.2024 mat. na reprezen. National Pen 00474116  217,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202468 25.11.2024 školenie: POVOĽOVANIE VÝRUBU DREVÍN - aktuálne legislatívne zmeny Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Zmluva o financovaní 27/2024 28.11.2024 ZMLUVA
o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia
mesta...
Mesto Stará Turá 00312002   
Detail Objednávka vyšlá 202469 28.11.2024 objednávka školenia ohľadom interaktívnych tabúľ v ZŠ Vaďovce COMTEC, s.r.o. 36323951   
Detail Objednávka vyšlá 202470 28.11.2024 objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  953,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202471 28.11.2024 čistenie kanalizácie KD v OcÚ Miroslav Súrovský 43949665   
Detail Objednávka vyšlá 202472 29.11.2024 školenie - účtovníctvo Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Zmluva poistná 28/2024 4.12.2024 Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre MŠ Vaďovce Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700  20,40 EUR 
Detail Zmluva poistná 29/2024 4.12.2024 Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre ZŠ Vaďovce Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700  22,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/354 9.12.2024 náhrad.diel a výmena dielu do tlač.EPSON-MŠ, 354/2 COMTEC, s.r.o. 36323951  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/355 9.12.2024 licencia za Munipolis-od 1.11.24-31.1.25 ,355/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  199,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/356 9.12.2024 diár pre poslancov, 356/24 REPRE s.r.o. 35810122  35,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/357 9.12.2024 vyúčt.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO Pow-en,a.s. 43860125  156,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/358 9.12.2024 náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 Gestor H, s.r.o. 36337501  738,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/359 9.12.2024 oprava kamerov.systému, 359/24 CIO SYSTEMS s.r.o. 48279901  496,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/360 9.12.2024 mat. na reprezen., 360/24 National Pen 00474116  217,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/361 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt A, 361/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  43,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/362 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  78,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/362 9.12.2024 prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 PYROSERVIS a.s. 30813905  78,96 EUR 
Nastavenia cookies