Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/111 22.4.2024 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 Orange Slovensko, a.s. 35697270  105,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/112 22.4.2024 pletivo - cintorín, fara, 112/24 SOLID plus s.r.o. 46439692  529,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 1003 22.4.2024 mimoriadny členský príspevok, 1003/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  721,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10015 22.4.2024 školenie - osvečovanie listín, 10 015/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  46,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 6/2024 15.4.2024 Zmluva číslo A/150/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Anna Polčanová -  10,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202411 11.4.2024 objednávka - 2100619539 SOLID plus s.r.o. 46439692  529,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/94 8.4.2024 e-kupóny OcU, 94/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 052,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/95 8.4.2024 vykon osob.údaj 4/24, 95/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/96 8.4.2024 právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  340,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/97 8.4.2024 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/98 8.4.2024 zál.platba Elektrika byt ZŠ 4/24, 98/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  31,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/99 8.4.2024 odvoz odpadu-11.3-126ks,25.3-146ks, 99/2 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  457,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/100 8.4.2024 kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/101 8.4.2024 stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 Lukáš Magál 43407455  1 911,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/102 8.4.2024 plachta a stoličky MŠ, 102/24 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  488,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/103 8.4.2024 zál.Elek.4/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 251,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/104 8.4.2024 zál.Elek.4/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 6/24 Pow-en,a.s. 43860125  200,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024100 5.4.2024 zapožičanie vyvážačky na zber halúz Marián Naď 40827135  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202410 2.4.2024 Objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 052,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/84 2.4.2024 toner - OcU tlač.DCom WF-6090 ,84/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  479,34 EUR 
Nastavenia cookies