Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 410 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 145,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 760,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 284,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra . | 415 | 8.10.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416 | 8.10.2023 | Elektrika OcU 9/23, 416/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417 | 8.10.2023 | Elektrika VO 9/23, 417/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -344,76 EUR |
| Detail | Faktúra . | 418 | 8.10.2023 | externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 | Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. | 45391530 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 122/2023 | 6.10.2023 | Zmluva číslo B/146/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Lídia Galovičová | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 124/2023 | 6.10.2023 | Zmluva číslo B/125/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Kvetoslava Kalaiová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 125/2023 | 6.10.2023 | Zmluva číslo A/25/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Kvetoslava Kalaiová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o budúcej zmluve | 17/2023 | 4.10.2023 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | Adam Kožela | ||
| Detail | Zmluva o nájme lesných pozemkov | 16/2023 | 3.10.2023 | Zmluva o nájme lesných pozemkov 15/07/Nn/2023 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 50 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 120/2023 | 2.10.2023 | Zmluva číslo B/120/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Milan Buno | 10,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202310 | 29.9.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 7,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202311 | 29.9.2023 | objednávka kreditu 10/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372 | 29.9.2023 | verejná správa ročný prístup od 10/23-9/24, 372/23 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373 | 29.9.2023 | kanc.potreby OcU a voľby, 373/23 | Papera s.r.o. | 25945653 | 182,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374 | 29.9.2023 | plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |

Slovak
English