Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/135 6.5.2024 kybernetická bezpečnosť 4/24 , 135/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 378/2025 14.1.2026 kybern.bezpečnosť 12/25, 378/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/228 12.8.2025 kybern.bezpečnosť 7/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 541 23.12.2023 vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 ITSEN, s.r.o. 47099020  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/385 19.12.2024 kybernetická bezpečnosť dec. 2024 , 385/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/177 20.5.2026 kybernetická bezpečnosť 4 2026 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 27/2023 6.12.2023 Zmluva o poskytnutí služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti ISTEN, s.r.o. 47099020   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb č.19/206 6.9.2019 Zmluva o poskytnutí služieb ISA projekta, s.r.o. 46894641   
Detail Zmluva - 29/2021 20.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/039 na vypracovanie žiadosti o dotáciu ISA projekta, s.r.o. 46894641  400,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 4/2022 29.3.2022 Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/007 ISA projekta, s.r.o. 46894641  300,00 EUR 
Detail Zmluva - 4/2023 29.3.2023 Zmluva o poskytnutí služieb č.23/012 na vypracovanie žiadosti o dotáciu ISA projekta, s.r.o. 46894641   
Detail Objednávka vyšlá 202612 11.2.2026 elektrické orezávatko + náhradná fréza - MŠ Vaďovced Internet-Handel s.r.o. 24141828  60,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202405 23.2.2024 tlačiareň do ŠJ Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  46,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/45 28.2.2024 Canon - tlačiareň ŠJ, 45/24 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  46,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/346 16.9.2026 nové pečiatky na overeovanie Intelli Solutions, s. r. o. 48223786  52,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202667 24.8.2026 osvedčovacie pečiatky Intelli Solutions s.r.o. 48223786   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve .. 30.11.2018 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva - 14/2024 26.6.2024 ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV A
POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB
INISOFT s. r. o 45234469   
Detail Faktúra došlá 2024/200 8.7.2024 Program - odpady, 200/24 INISOFT s. r. o 45234469  237,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/201 8.7.2024 Program - odpady-serv.podpora od 24.6.24-18.7.25, INISOFT s. r. o 45234469  78,00 EUR 
Nastavenia cookies