Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202311 29.9.2023 objednávka kreditu 10/2023 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 314,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202310 29.9.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  7,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20231 17.7.2023 Objednávka o poskytovaí služieb komunikačného systému MUNIPOLIS MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  663,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202309 28.9.2023 tonery do tlačiarne MagicPrint s.r.o. 366 17 661  749,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202308 28.9.2023 nabíjačka - Makita Kamody Slovensko s. r. o. 47608544  38,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202307 26.9.2023 plakety s gravírovaním SABE, spol. s r.o. 00552500  56,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202306 25.9.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  182,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202305 25.9.2023 reťazová píla Kaufland e-commerce GmbH   29,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202304 25.9.2023 Objednávka kariet Up Dejeuner, s.r.o. 53528654   
Detail Objednávka vyšlá 202303 19.9.2023 Technická a emisná kontrola Pesca International, s.r.o. 31698174   
Detail Objednávka vyšlá 202302 8.9.2023 Objednávka dopravných zrkadiel Alinda   99,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202301 6.9.2023 Objednávka ihriskových prvkov pre materskú školu L-DEN slovakia 44646488  3 599,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023 12.10.2023 Odstránenie havarijného stavu na múre v centrálnej časti obce Vaďovce SETO stav s.r.o. 47945320  8 545,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 202026 8.6.2026 potr. pre šj - príspevok od PPA Tatranská mliekareň a.s. 31654363   
Detail Faktúra došlá 202025 24.3.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  319,75 EUR 
Detail Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/0453 12.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  13 302,00 EUR 
Detail Faktúra . 2019 15.2.2019 Kniha dodávateľských faktúr Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Faktúra . 2018 15.11.2018 Kniha dodávateľských faktúr Kniha dodávateľských faktúr    
Detail Zmluva Darovacia 20/2025 10.6.2025 Darovacia zmluva Michal Bartek .  500,00 EUR 
Detail Zmluva - 20/2024 9.9.2024 Zmluva o vytvorení diela na objednávku Michal Stískal   350,00 EUR 
Nastavenia cookies