Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 13/2021 | 19.7.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/175 | 17.6.2024 | zriaďov.poplatok za pripoj.optickej siete, 175/24 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 22,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024028 | 15.5.2024 | požiadavka č. 24322 . zriadenie optickej siete | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 22,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 427 | 13.10.2023 | inform. systém pre MĽK, 427/23 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/291 | 7.10.2024 | použ.kniž-infor.systému r.2024 - MĽK, 291/24 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/171 | 10.6.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 171/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 13,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 538 | 17.12.2023 | predpl.včielka pre MŠ, 538/23 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/388 | 19.12.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 388/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 21,44 EUR |
Detail | Zmluva Darovacia | 21/2022 | 19.9.2022 | DAROVACIA ZMLUVA
č. p.: KRHZ-TN-VO-230-010/2022 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 40 661,60 EUR |
Detail | Zmluva o výpožičke | KRHZ-TN-255-042/2018 | 12.11.2018 | zmluva o výpožičke | Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
Detail | Zmluva o spolupráci | 23/2021 | 27.10.2021 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/82 | 26.3.2024 | odmena za licencie na ver.použitie-OcU rozhlas | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 25,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/83 | 26.3.2024 | odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 496 | 20.11.2023 | odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 14,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/64 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - OcU rozhlas, 64/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 27,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/65 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - Fitnes, 65/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 31,98 EUR |
Detail | Zmluva - | 7/2023 | 22.5.2023 | Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok, z majetku SR do... | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | |
Detail | Faktúra došlá | 2024/15 | 5.2.2024 | odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025/35 | 17.2.2025 | odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202514 | 13.1.2025 | objednávka papier a šanóny | SMART LOG s.r.o. | 52 098 699 | 87,25 EUR |