Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 802023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  82,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/2026 13.4.2026 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  62,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 892024 9.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  84,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 882023 12.12.2023 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  91,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 942024 11.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  81,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 182025 19.3.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  86,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 692025 14.1.2026 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  27,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 272024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  65,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 982024 20.12.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  79,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 31024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  66,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 352024 15.5.2024 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  81,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 561 11.1.2024 vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika Byt.C, 561/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  35,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 562 11.1.2024 vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  2 724,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 563 11.1.2024 Elektrika OcU 12/23, 563/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  59,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 564 11.1.2024 Elektrika Fitnes 12/23, 564/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  204,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 565 11.1.2024 Elektrika VO 12/23, 565/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  306,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 391 8.10.2023 zál.platba Elektrika OcU 9/23, 391/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 392 8.10.2023 zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 10/23, 392/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 393 8.10.2023 zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 10/23,393
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 394 8.10.2023 zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 10/23, 394/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  307,00 EUR 
Nastavenia cookies