Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 355 14.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.A 9/23, 355/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 355/2025 9.1.2026 výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2025,355 Karol Slezárik 32724497  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 356 14.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.B 9/23, 356/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 356/2025 9.1.2026 obedy dôchodci - 11/25, 356/25 Lukáš Magál 43407455  1 896,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 357 14.9.2023 zál.platba Elektrika Byt.C 9/23, 357/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 358 14.9.2023 zál.platba Elektrika OcU 9/23, 358/23
SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  225,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 358/2025 17.12.2025 detské uteráky pre deti MŠ, 358/25 NOMIland, s.r.o. 36174319  48,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 359 14.9.2023 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol+splátka Samsung 9/23,359 Orange Slovensko, a.s. 35697270  105,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 359/2025 9.1.2026 toner - ŠJ Canon , 359/25 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  27,20 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 36/2025 29.10.2025 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1010262019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861   
Detail Faktúra došlá 360 14.9.2023 plyn OcU 9/2023, 360/23
Východoslovenská energetika a.s. 3080002105-08  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 360/2025 9.1.2026 telefón OcU 11/25, 360/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 361 14.9.2023 zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  555,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 361/2025 9.1.2026 plyn OcU 12/25, 361/25 Energetika Slovensko, a.s. 44483767  1 022,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 362 14.9.2023 učebnice pre ZŠ prvý ročník, 362/23 Knihkupectvo alter ego, s.r.o. 202912023  187,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 362/2025 17.12.2025 strav.lístky MŠ,ŠJ 2025, 362/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  85,93 EUR 
Detail Faktúra . 362024 20.6.2024 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  105,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 362025 21.5.2025 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  229,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 363 14.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 363/23 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. 2300403164  64,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 363/2025 17.12.2025 Všielka pre deti MŠ, 363/25 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  21,44 EUR 
Nastavenia cookies