Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná NZHM 107/2023 15.8.2023 Zmluva číslo B/127/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
Ing. Jana Faltejsková   30,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 108/2023 15.8.2023 Zmluva číslo C/36/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Ing. Jana Faltejsková   5,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 109/2023 15.8.2023 Zmluva číslo B/126/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Janka Predná   20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 110/2023 15.8.2023 Zmluva číslo B/29/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Jaroslava Krupárová   20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 111/2023 15.8.2023 Zmluva číslo B/53/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Monika Solovicová   20,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 112/2023 15.8.2023 Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Peter Kaštíl   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 113/2023 15.8.2023 Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Peter Kaštíl   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 114/2023 15.8.2023 Zmluva číslo A/197/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Rudolf Škriečka   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 116/2023 18.8.2023 Zmluva číslo B/58/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Daniela Buchelová    
Detail Faktúra . k 31.8.2023 6.9.2023 Kniha dodávateľských faktúr k 31.8.2023 Faktúry    
Detail Objednávka vyšlá 202301 6.9.2023 Objednávka ihriskových prvkov pre materskú školu L-DEN slovakia 44646488  3 599,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 117/2023 6.9.2023 Zmluva číslo A/35/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Miroslav Zámek   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 118/2023 6.9.2023 Zmluva číslo B/15/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Miroslav Zámek   10,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202302 8.9.2023 Objednávka dopravných zrkadiel Alinda   99,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 307 8.9.2023 servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 308 8.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 Aitec, s.r.o. 43829171  73,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 309 8.9.2023 e-kupóny OcU, 309/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  626,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 310 8.9.2023 telefón OcU 8/2023, 310/23
Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947
Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 311 8.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 311/23 LiberaTerra, s.r.o. 35927097  125,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 312 8.9.2023 zálohovanie dát 8/2023, 312/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015
COMTEC, s.r.o. 36323951  18,00 EUR 
Nastavenia cookies