Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 8/2024 21.3.2024 Zmluva č. 324 0363 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/378 11.12.2024 školenie - DHZ, 378/24 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/102 8.4.2024 plachta a stoličky MŠ, 102/24 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  488,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202409 27.3.2024 Drevené stoličky a lachty do MŠ Vaďovce DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 47136201  409,70 EUR 
Detail Zmluva Zámenná 8/2025 11.4.2025 Zámenná zmluva č. 8/2025 Dušan Klimek 0,00  
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 18/2025 9.6.2025 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve V 453/2025 Dušan Klimek  
Detail Zmluva Nájomná NZHM 71/2022 13.12.2022 Zmluva číslo A/173/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Dušan koník   10,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná NZHM 72/2022 13.12.2022 Zmluva číslo B/184/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Dušan koník   20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202563 30.5.2025 ročná kontrola multifunkčného ihriska E K O T E C, spol. s r.o. 00687022  198,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 389 8.10.2023 pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 ECPU, s.r.o. 44400772  3 501,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202312 11.10.2023 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  3 501,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202319 31.10.2023 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  3 400,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 463 3.11.2023 pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 ECPU, s.r.o. 44400772  3 400,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202440 6.9.2024 objednávka peliet do ZŠ ECPU, s.r.o. 44400772  2 210,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/264 16.9.2024 pelety pre MŠ,ŠKD,ŠJ + doprava, 264/24 ECPU, s.r.o. 44400772  2 210,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/281 30.9.2024 Autobatéria - traktor, 281/24 Efteria spol. s r.o. 26763028  97,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202443 19.9.2024 objednávka autobatérie do traktora Efteria,spol.s.r.o. 26763028  97,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202442 16.9.2024 kolesá s ložiskami ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/272 20.9.2024 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 ECHON s.r.o. 44257201  65,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/146 3.6.2024 kontrola multifunkčného ihriska , 146/24 EKOTEC spol s r.o. 00687022  193,20 EUR 
Nastavenia cookies