Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná NZHM 35/2022 21.10.2022 Zmluva číslo B/18/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce Emília Ábelová   20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/98 2.4.2025 záloha dát - OcU 3/25, 98/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/28 6.2.2025 záloha dát - OcU 1/25, 28/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/52 11.3.2025 záloha dát - OcU 2/25, 52/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Zmluva poistná 28/2024 4.12.2024 Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre MŠ Vaďovce Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 449 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 2/23, 449 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  20,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/388 19.12.2024 včielka MŠ-predškoláci, 388/24 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124  21,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/175 17.6.2024 zriaďov.poplatok za pripoj.optickej siete, 175/24 Slovanet, a.s. 35954612  22,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024028 15.5.2024 požiadavka č. 24322 . zriadenie optickej siete Slovanet, a.s. 35 954 612  22,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 212025 24.3.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  22,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 912023 11.1.2024 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  22,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 772023 3.11.2023 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  22,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 10023 14.9.2023 školenie-vychovávateľka ŠKD,10023 OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani 50330284  22,50 EUR 
Detail Zmluva poistná 29/2024 4.12.2024 Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre ZŠ Vaďovce Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700  22,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/4008 11.12.2024 úraz. poistenie - deti ZŠ, 4008/24 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700  22,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202448 27.9.2024 teleskopické nožnice na konáre LIDL 35793783  22,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/288 7.10.2024 materiál - záhradné nožnice, 288/24 LIDL 35 793 783  22,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10030 21.10.2024 školenie - poskyt.dotáciií a fin.prostriedkov Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10031 21.10.2024 školenie - financ. MŠ,ZŠ,ŠK,ŠJ od r. 2025 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/10032 21.10.2024 školenie - účtovná závierka, 10032/24 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Nastavenia cookies