Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202512 10.1.2025 hygienické potreby - MŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202610 6.2.2026 objednávka čistiacich prostriedkov Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202611 9.2.2026 edukačné predmety - MŠ Vaďovce LERNI, s.r.o. 47802278  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 20257401 23.7.2025 objednávka potvrdenia zostatkov bankových účtov obce Vaďovce Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  0,00  
Detail Zmluva Zámenná 8/2025 11.4.2025 Zámenná zmluva č. 8/2025 Dušan Klimek 0,00  
Detail Faktúra došlá 712024 21.10.2024 potraviny pre školskú jedáleň Tatranská mliekareň a.s. 31654363  0,00  
Detail Faktúra došlá 409 8.10.2023 voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202590 10.9.2025 dezinfekčné prostriedky - MŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202547 25.4.2025 propagačné letáky Priatelia Zeme - SPZ 355 29 261  0,00  
Detail Faktúra došlá 2024/9 28.1.2024 voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 1 14.7.2020 Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce ENIF, s.r.o. 45 465 371  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202549 28.4.2025 Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... Marián Naď 40827135  0,00  
Detail Faktúra došlá 522025 17.9.2025 potr. pre šj - príspevok od PPA Tatranská mliekáreň a.s. 31654363  0,00  
Detail Faktúra došlá 372024 20.6.2024 dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202520 30.1.2025 objednávka na tonery do tlačiarne - ZŠ Vaďovce MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 20251901 27.1.2025 čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ Miroslav Súrovský 43949665  0,00  
Detail Faktúra došlá 42026 26.2.2026 potraviny pre školskú jedáleň Tatranská mliekáreň a.s. 31654363  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202522 6.2.2025 toner do tlačiarne - OcÚ MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  0,00  
Detail Faktúra došlá 458 3.11.2023 zníž sieť.popl.-vyúčt.El. OcU,VO,Fitnes 5-9/23,458 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202529 20.2.2025 čistiace prostriedky pre OcÚ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Nastavenia cookies