Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202512 | 10.1.2025 | hygienické potreby - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202610 | 6.2.2026 | objednávka čistiacich prostriedkov | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202611 | 9.2.2026 | edukačné predmety - MŠ Vaďovce | LERNI, s.r.o. | 47802278 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20257401 | 23.7.2025 | objednávka potvrdenia zostatkov bankových účtov obce Vaďovce | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Zámenná | 8/2025 | 11.4.2025 | Zámenná zmluva č. 8/2025 | Dušan Klimek | . | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 712024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 409 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202590 | 10.9.2025 | dezinfekčné prostriedky - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202547 | 25.4.2025 | propagačné letáky | Priatelia Zeme - SPZ | 355 29 261 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/9 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 | 14.7.2020 | Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce | ENIF, s.r.o. | 45 465 371 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202549 | 28.4.2025 | Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... | Marián Naď | 40827135 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 522025 | 17.9.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 372024 | 20.6.2024 | dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202520 | 30.1.2025 | objednávka na tonery do tlačiarne - ZŠ Vaďovce | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20251901 | 27.1.2025 | čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 42026 | 26.2.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202522 | 6.2.2025 | toner do tlačiarne - OcÚ | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 458 | 3.11.2023 | zníž sieť.popl.-vyúčt.El. OcU,VO,Fitnes 5-9/23,458 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202529 | 20.2.2025 | čistiace prostriedky pre OcÚ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |

Slovak
English
