Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/216 2.8.2024 vyúčt.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -68,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 448 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 1/23,4 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -63,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/402 13.1.2025 vyúčt. 2024 Elektrika byt ZŠ , 402/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  -62,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 407 8.10.2023 vratka - obálky millenium biela-OcU, 407 Papera s.r.o. 25945653  -55,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/47 11.3.2024 stravné lístky, 47/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  -36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 370/2025 9.1.2026 dobropis-popl.za nájom 12 2025-optic.prev., 370/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  -23,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 455 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 4/23, 455 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 446 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 1/23, 446 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 452 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 3/23, 452 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 454 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 3/23, SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -21,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 457 3.11.2023 zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 4/23, SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -7,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/69 18.3.2024 vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -6,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 559 11.1.2024 vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -5,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 375/2025 14.1.2026 elektrika byt ZŠ 12/2025, 375/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  -5,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 444 3.11.2023 vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.A , 444/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -3,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 445 3.11.2023 vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.B , 445/23 SSE-stredoslovenská energ., a.s. 51865467  -2,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 441 3.11.2023 voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 441/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  -1,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202510 10.1.2025 čisté papiere s vodoznakom na vysvedčenie ŠEVT a.s. 31331131  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202511 10.1.2025 hygienické potreby ZŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202512 10.1.2025 hygienické potreby - MŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  0,00  
Nastavenia cookies