Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Darovacia | 4/2020 | 12.5.2020 | Darovacia zmluva | Ing. Peter Dinga | 1 314,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 30/2025 | 6.10.2025 | darovacia zmluva | MK-NEMO s.r.o. | 45804648 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 25/2021 | 3.11.2021 | Darovacia zmluva | Anna Slobodová | ||
| Detail | Zmluva Darovacia | 14/2025 | 23.5.2025 | Darovacia zmluva | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 13/2022 | 8.6.2022 | Darovacia zmluva | Ing. Ľubomír Marták CSc. | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva - | 25/2022 | 14.11.2022 | Darovacia zmluva | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 20/2025 | 10.6.2025 | Darovacia zmluva | Michal Bartek | . | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 32/2024 | 11.12.2024 | Darovacia zmluva | Ing. Vladislav Kubovčiak | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2025 | 17.12.2025 | detské uteráky pre deti MŠ, 358/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510101 | 1.12.2025 | detské uteráky pre MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202590 | 10.9.2025 | dezinfekčné prostriedky - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/270 | 20.9.2024 | dezinsekcia byt. B, 270/24 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 52577384 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/269 | 20.9.2024 | dezinsekcia byt. C z FO, 269/24 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 525773384 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202465 | 13.11.2024 | dialkový ovládač na bránu | RENEVA | 47015538 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202539 | 24.3.2025 | dialničná známka na obecné vozidlo NM 505 CN | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/356 | 9.12.2024 | diár pre poslancov, 356/24 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 35,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246502 | 15.11.2024 | diáre 2025 | REPRE s.r.o. | 28882628 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/257 | 16.9.2024 | dlažba v jedlálni ZŠ, 257/24 | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 3 257,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2025 | 9.1.2026 | dobropis-popl.za nájom 12 2025-optic.prev., 370/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | -23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025//148 | 21.5.2025 | dočasn.doprav.značnie - realiz. chodníka III/5818 | PVB - ds, s.r.o. | 54332079 | 307,50 EUR |

Slovak
English
